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旅遊沒有正規發票怎麼入賬

發布時間:2022-11-21 13:45:19

❶ 無發票但有真實支出怎麼入賬

無發票但有真實支出,據實入賬即可。企業在進行會計處理時,不管有沒有發票都可以據實入賬。企業會計核算的目地就是為了記錄企業的真實業務,既然企業的真實業務已經發生,自然可以入賬。

會計入賬可以,但是,想要企業稅前扣除一般都是需要有發票的。

所以才會出現沒有發票,不能入賬的說法。其實這里不是說不能進行財務核算,而是說不能進行稅前扣除。

如果企業的實際支出沒有獲得發票,在企業進行企業所得稅年度匯繳清算的時候,這些費用就需要進行納稅調增處理。

企業一般項目的支出,沒有發票肯定是不能稅前扣除的。比方說,企業購進了880000的原材料,企業沒有獲得發票,這些原材料自然不能作為成本在企業稅前扣除。

但是,如果企業的采購人員,在路邊買了10個西瓜送到了辦公室,一共花了200。對於這樣類似的支出,企業的采購人員不可能獲得發票的。

讓大家來說,這些沒有發票的零星支付,可以在企稅前扣除嗎?虎虎可以明確地告訴你,這些零星支出即使沒有發票也是可以在稅前扣除的。

當然,企業的零星支付想要在稅前扣除也是有限額的。

首先,金額不能超過500。如果企業的零星開支,支付給了個人,只要沒有超過500,即使沒有發票也可以稅款扣除。

再次,收據需要信息齊全。企業的零星開支想要在稅前扣除,需要有企業的名稱,支付的具體項目以及金額。另外,也要有個人的姓名、身份信息以及聯系電話。

❷ 請問費用支出沒有票據怎麼入賬

費用支出沒有票據的做賬處理如下:
1、沒有發票的費用是不能入賬的。即使入賬了,也不能在匯算清繳時,稅前扣除;
2、沒有發票的費用,即沒有真實票據作為依據。在計算繳納所得稅時(即常說的稅法上的規定)不允許在稅前列支的費用,就要將利潤調增。也可以說不允許稅前扣除的費用開支是要交所得稅的;
3、稅前扣除主要指所得稅稅前扣除項目,包括企業所得稅、個人所得稅稅前可以扣除的項目。

溫馨提示:以上解釋僅供參考。
應答時間:2020-12-10,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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❸ 沒有發票的費用怎麼入賬

沒有發票的費用,如果是小額零星支出在500元以下的,可以不用發票入賬,超過500元的,白條入賬,所得稅匯算清繳時納稅調增也可以。

❹ 沒有發票的費用怎麼入賬

1、把沒有正式發票的金額記入"其他應收款",待有了其他發票沖抵即可.

借:其他應收款

貸:銀行存款/庫存現金

2、如果經過相關管理人員簽字,也可記入相應的費用,但這部份費用屬白條支出,稅務是不認可的.年末,在企業所得稅匯算清繳時,這部份支出應做納稅調整增加.

借:相關費用

貸:銀行存款/庫存現金

已付款沒有發票的費用怎麼處理?

有兩種方法:

一、先記入"其他應收款--***",再自己拿現金以其他應收款單位名稱交到銀行

借:其他應收款

貸:銀行存款

借:銀行存款

貸:其他應收款

二、到稅務局開發票入賬,但是開票是要交稅的噢.

付款後沒有發票如何做賬?

如果是費用,那就一定要有發票才行.像這種不開票的往來盡量不要走公戶走.如果是往來款,就掛往來科目,不要放在預付款中,往來款是在後期要歸還的.

在實際工作中,很多企業或多或少的都會遇到這種情況,如租賃個人房產,支付房租時無法取得發票;餐飲企業直接從農民手中或菜市場購買的蔬菜無法取得發票;建造固定資產時,僱傭的農民工的勞務費無法取得發票等等.

在工作中,有的企業財務人員,認為只有發票才是會計處理的唯一原始憑證,有的拿別的發票來沖抵此項無發票的費用;也有的直接將費用計提後,不做支付處理;甚至有些財務人員只要沒有發票就不做賬務處理.這些處理方式,都是不正確的,也是不可取的.

1、無論發票開具的內容是什麼,也無論是否取得發票,均應按實際的經濟業務入賬.

凡是學過財務知識的財務人員,在剛接觸財務會計課程,首先都會學到《會計信息質量要求》的內容,這也是《企業會計准則》和《企業會計制度》對企業財務報告中所提供的會計信息質量的基本要求,它主要包括可靠性、相關性、可理解性、可比性、實質重於形式、重要性、謹慎性和及時性等.

2、未取得發票的成本費用支出,影響企業的應納稅所得額,需多交企業所得稅.

企業購買商品或勞務過程中,如果發生的相關的支出,沒有取得發票,列入成本費用或資產時,很難被稅務機關認可,也就是說很難在稅前扣除.如企業建造廠房,僱傭農民工,支付給農民工的勞務費很難取得發票,在賬務處理,該勞務費應作為該廠房原值的一部分,應按其原值計提折舊.但所得稅匯算清繳時,其稅收確認的原值中應扣減這一部分,同時稅收確認的折舊也是以扣除值後的金額計算的.二者折舊的差額,調增應納稅所得額,交納企業所得稅.

3、一點建議

建議企業在發生的相關支出,對方無法開具發票時,請對方到主管稅務機關代開發票.這樣即便於企業進行賬務處理,也能稅前扣除.如果對方不願意去稅務機關代開,企業可以自行去稅務機關開具,同時代繳各項稅費,向對方支付費用將代繳稅費從中扣除.

❺ 費用沒有發票怎麼入賬

如果金額是在500元以下的話,可以讓銷售方在收據上留下姓名和電話,以這張收據入賬,如果是超過500元以上的話,那是必須要有發票才能夠入賬的。

❻ 沒有發票的費用怎麼入賬

沒有發票入賬要遵循企業會計准則。如果實際成本費用已經發生,按照準則就要確認成本,賬務處理上滿足成本確認條件就要進行賬務處理,而成本確認不受發票影響,也就是說即使企業沒有收到發票,但是實際成本已經發生也要進行賬務處理。但是在稅務角度,如果一項成本沒有取得合法發票,是不能進行企業所得稅前扣除的。如果在企業匯算清繳前取得了發票,可以進行所得稅前扣除,不用進行調整;如果在匯算清繳前沒有取得發票,則需要進行納稅調整,調增應納稅所得額。

沒有發票的支出怎麼入賬

按照會計法的要求,會計業務處理需要獲取合法、有效的原始憑證。發票管理辦法規定,所有單位和從事生產、經營活動的個人在購買商品、接受服務以及從事其他經營活動支付款項,應當向收款方取得發票。取得發票時,不得要求變更品名和金額。不符合規定的發票,不得作為財務報銷憑證,任何單位和個人有權拒收。

違反《發票管理辦法》未按照規定取得發票。第六十條違反國家發票管理規定,導致其他單位或者個人未繳、少繳或者騙取稅款的,由稅務機關沒收違法所得,可以並處未繳、少繳或者騙取的稅款1倍以下的罰款。

如果費用真實發生了,且公司能提供證明的,可以報銷但不得在所得稅前扣除。

沒有發票的支出影響企業的應納所得稅額嗎

未取得發票的成本費用支出,影響企業的應納稅所得額,需多交企業所得稅。

企業購買商品或勞務過程中,如果發生的相關的支出,沒有取得發票,列入成本費用或資產時,很難被稅務機關認可,也就是說很難在稅前扣除。如企業建造廠房,僱傭農民工,支付給農民工的勞務費很難取得發票,在賬務處理,該勞務費應作為該廠房原值的一部分,應按其原值計提折舊。但所得稅匯算清繳時,其稅收確認的原值中應扣減這一部分,同時稅收確認的折舊也是以扣除值後的金額計算的。二者折舊的差額,調增應納稅所得額,交納企業所得稅。

環球青藤友情提示:以上就是[ 沒有發票怎麼入賬? ]問題的解答,希望能夠幫助到大家!

❼ 無票支出怎麼做賬

一、正面回答
企業發生支出,在對方公司沒有開出對應發票之前,應當通過應收賬款等科目進行核算,待對方公司開出相關的發票後,企業再根據款項所屬部門計入相關科目。
二 、分析詳情
對於一般納稅人而言,日常業務當中也有可能發生無票支出。當發生這種支出時。具體的財務處理方法是借方計入預付賬款,貸方計入現金存款。當企業拿到了正規的發票之後,具體的會計處理方法是借方計入庫存商品,貸方則計入預付賬款。
三、入賬方法
1、把沒有正式發票的金額記入其他應收款,待有了其他發票沖抵即可。
2、如果經過相關管理人員簽字,也可記入相應的費用,但這部份費用屬白條支出,稅務是不認可的。年末,在企業所得稅匯算清繳時,這部份支出應做納稅調整增加。
四、發票作用
發票就是發生的成本、費用或收入的原始憑證。對於公司來講,發票主要是公司做賬的依據,同時也是繳稅的費用憑證,而對於員工來講,發票主要是用來報銷的。

❽ 沒有發票的費用怎麼入賬

沒有發票的費用是不能入賬的。即使入賬了,也不能在匯算清繳時,稅前扣除。
沒有發票的費用,即沒有真實票據作為依據。在計算繳納所得稅時即常說的稅法上的規定不允許在稅前列支的費用,就要將利潤調增。也可以說不允許稅前扣除的費用開支是要交所得稅的。
稅前扣除主要指所得稅稅前扣除項目,包括企業所得稅、個人所得稅稅前可以扣除的項目。
發票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中,所開具和收取的業務憑證,是會計核算的原始依據,也是審計機關、稅務機關執法檢查的重要依據。
發票內容包括向購買者提供產品或服務的名稱、日期、數量以及協議價格。每一張發票都有獨一無二的流水賬號碼,防止發票重復或跳號。
發票的作用:
發票是指一切單位和個人在購銷商品、提供勞務或接受勞務、服務以及從事其他經營活動,所提供給對方的收付款的書面證明,是財務收支的法律憑據,是會計核算的原始依據,也是審計機關、稅務機關執法檢查的重要依據。它分為:普通發票和增值稅專用發票。
【法律依據】
《企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法》
第九條 企業在境內發生的支出項目屬於增值稅應稅項目(以下簡稱「應稅項目」)的,對方為已辦理稅務登記的增值稅納稅人,其支出以發票(包括按照規定由稅務機關代開的發票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務登記的單位或者從事小額零星經營業務的個人,其支出以稅務機關代開的發票或者收款憑證及內部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關信息。小額零星經營業務的判斷標準是個人從事應稅項目經營業務的銷售額不超過增值稅相關政策規定的起征點。稅務總局對應稅項目開具發票另有規定的,以規定的發票或者票據作為稅前扣除憑證。

❾ 沒有發票,只有收據,能不能入賬

沒有發票,只有收據大部分可以入賬,具體情況包含以下2種:
1、如果是內帳,沒有發票,只有收據可以入帳;
2、如果是外帳的話,沒有發票,只有收據不可以入賬。外帳一定要取得正規的發票才行。
發票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中,所開具和收取的業務憑證,是會計核算的原始依據,也是審計機關、稅務機關執法檢查的重要依據。收據才是收付款憑證,發票只能證明業務發生了,不能證明款項是否收付。
發票是指經濟活動中,由出售方向購買方簽發的文本,內容包括向購買者提供產品或服務的名稱、質量、協議價格。除了預付款以外,發票必須具備的要素是根據議定條件由購買方向出售方付款,必須包含日期和數量,是會計賬務的重要憑證。
《稅收票證管理辦法》第七條 紙質稅收票證的基本聯次包括收據聯、存根聯、報查聯。收據聯交納稅人作完稅憑證;存根聯由稅務機關、扣繳義務人、代征代售人留存;報查聯由稅務機關做會計憑證或備查。
省、自治區、直轄市和計劃單列市(以下簡稱省)稅務機關可以根據稅收票證管理情況,確定除收據聯以外的稅收票證啟用聯次。
第六條 稅收票證的基本要素包括:稅收票證號碼、徵收單位名稱、開具日期、納稅人名稱、納稅人識別號、稅種(費、基金、罰沒款)、金額、所屬時期等。
第十條 扣繳義務人和代征代售人在代扣代繳、代收代繳、代征稅款以及代售印花稅票過程中應當做好稅收票證的管理工作。其職責包括:
(一)妥善保管從稅務機關領取的稅收票證,並按照稅務機關要求建立、報送和保管稅收票證賬簿及有關資料;
(二)為納稅人開具並交付稅收票證;
(三)按時解繳稅款、結報繳銷稅收票證;
(四)其他稅收票證管理工作。

❿ 企業員工出差在外發生的費用,有些吃飯或者住宿的沒有發票,報銷時沒有發票的部分,該怎麼做賬

憑發票報銷這是財務制度的規定。首先企業應該制定費用報銷管理規定,讓員工人人皆知嚴格遵守。其次,如果確實不能取得正規發票的,可以憑收據或其他可以證明支出的單據,申報部門領導和公司經理,批准後可以用其他的正規發票(抵)報銷。沒有任何票據的不能報銷。如果你單位類似情況很多,也可以向領導提議實行出差包干制,即;除了往返火車票費(飛機、輪船)外,每人每日補貼200元(可酌情),其他一概自理。
拓展資料:
1、發票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中,所開具和收取的業務憑證,是會計核算的原始依據,也是審計機關、稅務機關執法檢查的重要依據。收據才是收付款憑證,發票只能證明業務發生了,不能證明款項是否收付。
2、發票是指經濟活動中,由出售方向購買方簽發的文本,內容包括向購買者提供產品或服務的名稱、質量、協議價格。除了預付款以外,發票必須具備的要素是根據議定條件由購買方向出售方付款,必須包含日期和數量,是會計賬務的重要憑證。中國會計制度規定有效的購買產品或服務的發票稱為稅務發票。政府部門收費、征款的憑證各個時期和不同收費征款項目稱呼不一樣,但多被統稱為行政事業收費收款收據。為內部審計及核數,每一張發票都必須有獨一無二的流水賬號碼,防止發票重復或跳號。
3、簡單來說,發票就是發生的成本、費用或收入的原始憑證。對於公司來講,發票主要是公司做賬的依據,同時也是繳稅的費用憑證;而對於員工來講,發票主要是用來報銷的。
4、普通發票:主要由營業稅納稅人和增值稅小規模納稅人使用,增值稅一般納稅人在不能開具專用發票的情況下也可使用普通發票。普通發票由行業發票和專用發票組成。前者適用於某個行業和經營業務,如商業零售統一發票、商業批發統一發票、工業企業產品銷售統一發票等;後者僅適用於某一經營項目,如廣告費用結算發票,商品房銷售發票等。
5、增值稅專用發票是我國實施新稅制的產物,是國家稅務部門根據增值稅徵收管理需要而設定的,專用於納稅人銷售或者提供增值稅應稅項目的一種發票。
6、專用發票既具有普通發票所具有的內涵。同時還具有比普通發票更特殊的作用。它不僅是記載商品銷售額和增值稅稅額的財務收支憑證。而且是兼記銷貨方納稅義務和購貨方進項稅額的合法證明,是購貨方據以抵扣稅款的法定憑證,對增值稅的計算起著關鍵性作用。

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