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旅遊企業如何申報增值稅表

發布時間:2022-07-16 03:17:09

⑴ 如何填寫國家稅務局增值稅納稅申報表

納稅申報是企業按照相關稅法規定,向稅務機關提交納稅事項書面報告的行為,是履行納稅義務、承擔法律責任的主要依據。但不少企業因無業務無收入,應納稅額為零,沒有達到繳納稅款的標准等,認為納稅申報實屬沒有必要的行為。企盈提醒,不管企業是否有收益,納稅申報都要辦理。企業在納稅申報期內沒有發生應稅收入,同時也沒有應納稅額的情況,可向稅務機關申請稅務零申報,並註明企業當期無應稅事項。
雖然稅務零申報很好的解決了企業納稅申報的問題,但並不是所有的企業都適合稅務零申報,一般僅適用於初創企業和淡旺季明顯的季節性經營企業。可不少企業認為,即便自己公司不屬於這兩個類型的企業,但也達到了稅務零申報的情況,理應允許申請稅務零申報。對於企業享受稅務零申報是有一定的限制要求,如果企業強行進行稅務零申報屬於違規行為,將會給企業帶來嚴重後果:
1、增值稅一般納稅人企業無實際收入,但存在進項稅額,企業申請稅務零申報,那麼企業未抵扣的進項稅逾期將不能再進行抵扣;
2、企業經營虧損雖說可在盈利後可進行彌補,但若企業申請稅務零申報,那麼將無法進行彌補,從而會給企業造成稅務影響;
3、企業當期有收入但無應納稅款而申請稅務零申報,屬於虛假納稅申報,需承擔罰款及行政處罰等不利後果;
4、企業當期有收入及應納稅款,但申請稅務零申報,屬於偷稅行為,主管稅務機關將按規定追征稅款,並進行稅務行政處罰;
5、企業違規稅務零申報將會降低企業信用級別,被列入風險納稅人重點監控等。
因此,即便稅務零申報操作簡單,能為企業降低納稅壓力,但還需要根據企業實際情況進行申請。
最後企盈提醒,企業稅務零申報不可長期申報,企業長期進行稅務零申報,將會被認定為「非正常戶」,情節嚴重將會被吊銷營業執照。若企業對於稅務零申報還有不清楚,或是不知道如何進行納稅申報,那就交由企盈為您進行代賬辦理,多位星級會計為您服務,保障企業財稅安全。

⑵ 怎麼申報增值稅流程

一. 增值稅專用發票的領購,-------企業發生銷售業務-------在稅控系統中開具增值稅專用發票(銷項)或開具普通發票.
的操作
每月初2號前進行抄稅----在開票系統中列印相關發票清單報表----進行報稅 )
1) 平時開具增值稅銷項發票包括有以下幾類
ü 正數發票
ü 負數發票
ü 帶有發票清單的發票
ü 帶有銷售折扣的發票 .
2) 領購發票讀入開票系統
3) 當月發票的作廢.
4) 數據的備份 等
二. 本月如購進原材料,取得增值稅發票.(進項) ,將進項發票錄入---中每月20號至月末前一天進行增值稅進項發票的網上認證工作.
具體流程:
增值稅發票(進項)在中的錄入----導出-----網上認證-----下載認證結果----導入納稅申報系統-----有錯的查詢修改----再導出----網上認證----認證通知書下載----認證結果查詢---直至認證全部OK p8+H
三. 增值稅專用發票的核銷(注:增值稅專用發票使用時間為二個月),到期沒有用完,要去稅局核銷.
核銷要帶以下資料去:
一、普通發票繳銷需提供以下資料:
1、已領購的發票,包括未使用的空白發票_
2、《普通發票核銷明細表》
3、發票統一領購簿 {
二、專用發票核銷需提供以下資料:
1、已領購的發票,包括未使用的空白發票
2、發票統一領購簿
3、稅控IC卡
四. 月初,一般2號之前進行抄稅----報稅---提供相關資料給稅局 2}H
提供的資料如下: "
1、抄有申報所屬月份銷項發票信息的IC卡;
2、使用小容量IC卡的企業提供增值稅專用發票銷項數據軟盤兩張(使用大容量IC卡的企業不須報送);
3、防偽稅控開票系統生成的(具體來說,Windows版開票子系統生成的是增值稅專用發票匯總表和明細表,DOS版開票子系統生成的是存根聯明細表,若由於客觀原因(例如系統故障或者被盜等)不能夠從開票系統生成,可由企業根據實際開票情況、參照格式如實填報),開票日期從數據所屬當月的一號至月終;
4、《電腦版增值稅專用發票領用存月報表》(以下簡稱《領用存月報表》); c
5、發票購領簿;
6、抄報稅所屬期月份開具的最後一張發票原件或復印件(以下稱發票A)、抄報稅所屬期的下月開具的第一張發票原件或復印件(以下稱發票B),若企業還沒有開具發票,則取第一張空白發票原件或復印件;
7、對於作廢的專用發票,要將全部聯次一同提供;
8、由於故障維修導致發票數據丟失的,需提供維修服務單位出具的《防偽稅控專用設備故障診斷意見書》,並攜帶發生數據丟失的發票原件;
9、若有空白核銷的發票(切角作廢),企業還應帶空白發票的原件; FtP
10、若企業有主、分開票機的,每台開票機都需要提供上述資料(每台開票機的資料只是反映本機的開票數據情況,要在資料上註明主、分機號) <
註:相關表格請到就近稅務機關的辦稅服務廳索取。所有復印件需加蓋公章,並寫明「此復印件與原件相符」字樣。復印件資料統一使用A4紙規格。 -

五. 抄完稅後就要准備進行網上納稅申報 J
將中增值稅發票銷項數據的導出---導入中
具體流程如下:
登陸一機多票開票子系統,點擊「發票查詢」按鈕,如下圖: #C:BX9
2、選擇當前需要導入發票的對應月份,假如當前需要導入12月份的發票數據,則選擇「本年12月份」,按下「確定」按鈕,
3、按下「確定」按鈕後出現當前月份對應發票的記錄查詢窗口:
請用戶注意,上圖「發票查詢窗口」中對應發票欄位的排列順序是系統安裝時的預設排列,企業電子申報管理系統默認是以以上的欄位排列規則進行發票數據的讀取。
4.登陸企業電子申報管理系統,通過「銷項發票管理中」中的「從界面讀發票數據(一機多票)」菜單讀取發票數據。

5、點擊「讀發票查詢界面」,系統自動進入對發票數據的讀取操作,並自動切換到發票查詢界面 1:
用戶這時可以看到發票查詢界面中發票數據在進行連續的跳閃和刷新,請用戶務必注意,數據讀取過程中請不要操作鍵盤和滑鼠,否則可能會影響到發票數據的正常讀取。數據讀取完畢,系統自動切換操作窗口。
6、這時點擊「保存」按鈕,系統自動對當前讀取的發票記錄進行校驗和保存處理。請用戶注意,如果在發票記錄讀取後出現「發票稅目不正確」的提示,請用戶在「系統稅目初始化」中進行發票稅目的修改和更新後再執行「讀發票查詢界面」的操作。
7、主要注意事項: :
1) 執行發票讀入時」發票查詢窗口」不能處於「最小化狀態」。否則系統會提示「讀取不到任何發票數據」
2) 為了保證發票數據採集的正確性,系統執行讀取「發票查詢界面」數據過程中請用戶不要操作鍵盤和滑鼠。
3) 如果用戶在發票讀取過程中出現如「 應該設置購方名稱欄目顯示」的錯誤提示,原因可能是「發票查詢界面」中發票欄位的顯示排列缺少對應的必讀欄位,用戶必須修改並保證發票查詢界面中至少有下面9個欄位的內容(與排列順沒有關系)。注意,用戶設置好對應的欄位內容後記得按下「格式」按鈕,保存當前設置。
4) 9個必讀的欄位內容分別是:發票種類、類別代碼、發票號碼、購方稅號、開票日期、合計金額、稅率、合計稅額、作廢標志
5) 必讀欄位的設置操作:
首先在發票查詢窗口點擊左上角的黃色小按鈕(紅色小圓圈),圖示如下:
點擊後出現如下的對話框,用戶這時可以通過「項目選擇」框的內容對必讀欄位進行選擇。
通過「項目選擇」框中的 「 」 和 「 」對欄位進行汰選。確保「結果項目」中顯示的欄位內容至少有如下9項必讀欄位:發票種類、類別代碼、發票號碼、購方稅號、開票日期、合計金額、稅率、合計稅額、作廢標志。 圖示如下:
設置好欄位的顯示內容後請點擊菜單欄目上的「格式」按鈕,保存當前設置。如下圖 v;
六. 將開票系統中的銷項導入開票系後,就可以在中做納稅申報表及相關的幾個附表和資產負債表及利潤表----生成申報文件存入U盤---在國稅局網站上傳申報文件,進行網上納稅申報-----跟蹤納稅申報結果------網上申報成功後於月初10號前列印申報報表----到國稅局提交紙質申報資料.

⑶ 增值稅納稅申報表怎麼填

1、填寫日期。首先需要填寫的就是日期,這個日期並不是填寫報表的日期,而是稅款所屬期。小規模納稅人所屬日期比較特殊,是按照季度來填寫,比如第一個季度就是1月份到3月份,所以這個日期不要填錯了。

⑷ 網上申報增值稅納稅申報表怎麼填

一、增值稅小規模申報流程

按季申報的小規模納稅人每個月都需要使用稅控設備登錄後系統自動抄報稅,每季度登陸網上申報軟體進行網上申報。網上申報成功並通過稅銀聯網實時扣繳稅款。

二、小規模納稅人申報表

(一)《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》(必填)。

(二)《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》(選填),本表由銷售服務有扣除項目的納稅人填寫,其他小規模納稅人不填報。

(三)《增值稅減免稅申報明細表》(選填),本表為增值稅一般納稅人和增值稅小規模納稅人共用表,享受增值稅減免稅優惠的增值稅小規模納稅人需填寫本表。

發生增值稅稅控系統專用設備費用、技術維護費以及購置稅控收款機費用的增值稅小規模納稅人也需填報本表。僅享受月銷售額不超過3萬元(按季納稅9萬元)免徵增值稅政策或未達起征點的增值稅小規模納稅人不需填本表。

(4)旅遊企業如何申報增值稅表擴展閱讀

1、本申報表適用於增值稅一般納稅人填報。增值稅A類企業使用淺綠色申報表,B類企業使用米黃色申報表。增值稅一般納稅人按簡易辦法依照6%徵收率繳納增值稅的貨物,也使用本表。

2、本表「經濟類型」欄,按製造業、採掘業、電力、煤氣、供水及商業分別填寫。

3、本表「本期銷項稅額」中的有關欄次,接下列要求填寫:

(1)特區內工業企業如有「一般銷售」、「地產地銷」、「免稅銷售」情況的應分別填列,除特區內工業企業以外的其它企業,不得填報「地產地銷」欄,所有企業如有「出口貨物」情況的都須申報。

煙、酒、礦物油地產地銷減半徵收的,將銷售額一半記入「一般銷售」、一半記入「地產地銷」,分別按其適用稅率計算銷售稅額。

(2)「貨物或應稅勞務名稱」,按國家稅務總局計會統計報表的分類口徑及不同的適用稅率分別填列。

對一些生產、經營品種較多的企業,如果一張申報表貨物名稱填寫不下的,可以按不同的稅率匯總名稱填報增值稅納稅申報表,對匯總填報申報表的,必須附有銷貨方填開的按國家稅務總局計會統計報表的分類口徑及不同的稅率分別填列「貨物」清單。

(3)「應稅銷售額」的填寫口徑,為增值稅的計稅銷售額。如企業財務會計核算不作銷售的而按稅法規定應征稅的價外費用,也應填入「應稅銷售額「中。

(4)「稅率」按所銷售的貨物或應稅勞務的適用稅率填寫,一般納稅人按簡易辦法征稅的貨物,該欄按6%的徵收率填寫。

(5)按不同銷售類型計算其所佔銷售總額的百分比①②③④。

⑸ 增值稅如何申報

為保證營業稅改徵增值稅試點工作的順利實施,根據《國家稅務總局關於在北京等8 省市營業稅改徵增值稅試點增值稅納稅申報有關事項的通知》(國家稅務總局公告2012年第43號)的規定,增值稅納稅申報有關事項如下:

(一)自試點之日稅款所屬期起,全所有增值稅納稅人均應按照本公告的規定進行增值稅納稅申報,並實行電子信息採集。

(二)納稅申報資料

納稅申報資料包括納稅申報表及其附列資料和納稅申報其他資料兩類。

1、納稅申報表及其附列資料

(1)增值稅一般納稅人(以下簡稱一般納稅人)納稅申報表及其附列資料包括:

(A)《增值稅納稅申報表(適用於增值稅一般納稅人)》;

(B)《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細);

(C)《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細);

(D)《增值稅納稅申報表附列資料(三)》(應稅服務扣除項目明細);

一般納稅人提供營業稅改徵增值稅的應稅服務,按照國家有關營業稅政策規定差額徵收營業稅的,需填報《增值稅納稅申報表附列資料(三)》。其他一般納稅人不填寫該附列資料。

(E)《固定資產進項稅額抵扣情況表》。

(2)增值稅小規模納稅人(以下簡稱小規模納稅人)納稅申報表及其附列資料包

括:

(A)《增值稅納稅申報表(適用於增值稅小規模納稅人)》;

(B)《增值稅納稅申報表(適用於增值稅小規模納稅人)附列資料》。

小規模納稅人提供營業稅改徵增值稅的應稅服務,按照國家有關營業稅政策規定差額徵收營業稅的,需填報《增值稅納稅申報表(適用於增值稅小規模納稅人)附列資料》。

其他小規模納稅人不填寫該附列資料。

(3)上述納稅申報表及其附列資料表樣和《填表說明》詳見總局2012年第43號公告)。

(5)旅遊企業如何申報增值稅表擴展閱讀:

新申報辦法主要調整內容

1 、不改主表格式,通過重新設計、調整或增加附表的方式,實現營改增的相關政策,不影響地方收入。

2 、按貨物勞務與應稅服務銷項稅額比例直接劃分應納稅額、從而間接劃分本期應

補退稅額的方法,實現會統部門的稅款分別開票、分別入庫需要。

3、調整的內容充分滿足營改增業務申報的實際需要。

4、試點地區所有增值稅納稅人均按新的增值稅納稅申報辦法進行納稅申報。

5 、附表一、二相關欄次的填報不再實行報稅系統,認證信息系統數據直接導入,

必須由企業自己填報。

參考資料來源:網路-增值稅納稅申報表

⑹ 企業增值稅怎麼申報

第一步登錄電子稅務局網站,點擊右上角登錄按鈕,在登錄對話框中屬於社會信用代碼,密碼、驗證碼登錄。報稅中第三個應用圖標選擇納稅申報及繳納。選擇左側下拉列表中的小企業會計准則財務報表(月報),填寫資產負債表、利潤表、最後點擊確認申報。然後點擊增值稅及附加申報,再點擊增值稅一般納稅人申報,填寫增值稅申報附列表一、表二,及增值稅申報表。增值稅申報表填寫完成後下拉點擊確認申報。
《中華人民共和國企業所得稅》
第十二條 在計算應納稅所得額時,企業按照規定計算的無形資產攤銷費用,准予扣除。
下列無形資產不得計算攤銷費用扣除:
(一)自行開發的支出已在計算應納稅所得額時扣除的無形資產;
(二)自創商譽;
(三)與經營活動無關的無形資產;
(四)其他不得計算攤銷費用扣除的無形資產。
第十三條 在計算應納稅所得額時,企業發生的下列支出作為長期待攤費用,按照規定攤銷的,准予扣除:
(一)已足額提取折舊的固定資產的改建支出;
(二)租入固定資產的改建支出;
(三)固定資產的大修理支出;
(四)其他應當作為長期待攤費用的支出。

⑺ 如何填報增值稅申報表

這種屬於異常情況,如果是強制性提示,你可以直接去大廳申報
帶上正數、負數發票和其他資料就可以了

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